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为持续提升管理体系运行效能,确保计量检定、校准及检测活动符合JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》及《检验检测机构资质认定评审准则》等技术规范要求,依据院质量手册与程序文件相关规定,省计量院于近期组织开展了2025年度管理体系内部审核工作。

我院高度重视本次内审工作,由质量负责人统一领导,质量技术部具体组织实施,制定了详尽的审核计划,明确审核范围、方式、任务分工与时间安排,并组建3个内审小组,确保审核工作有序开展。审核过程中,各内审小组秉持独立客观、严谨细致原则,采取部门交叉互审的方式,通过现场提问、调阅文件、抽查原始记录与证书报告、现场观察等多种形式,对全院各部门及管理体系全要素进行了审核,重点评估了体系运行实效、过程控制水平及人员技术能力、设备管理、环境条件等方面的符合性与运行有效性。经审核,共发现3项一般不符合项,无严重不符合项,结果表明我院管理体系整体运行持续、有效。

末次会议上,院领导充分肯定了内审工作的成效,并强调各部门要高度重视审核中发现的问题,深刻剖析根源,制定切实可行的纠正措施,明确责任人与完成时限,做到举一反三、以审促建,真正把管理体系作为计量技术机构发展的生命线,持续增强风险防控能力和综合竞争力。

下一步,省计量院将进一步提升体系运行的严谨性,持续完善管理体系,确保计量技术服务质量稳步提升,推动质量管理、技术能力与服务创新深度融合,为省计量院在新形势下实现高质量发展提供坚实保障。


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